下列各项内部控制制度中,能够防止或发现采购与付款环节发生错误或舞弊的有()
所有订货单应经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
所有订货单应未经采购部门及有关部门批准,其副本应及时提交财务部门
收到采购发票后,应立即送采购部门与订货单、验收单核对相符
采用总价法记录现金折扣,并严格复核是否发生折扣损失
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